Provision Pécules de Vacances

Portrait de linawissal
Posté par linawissal
lun, 22/06/2015 - 09:23

Bonjour,

j'ai besoin de votre aide au sujet de l'enregistrement de la Provision de Pécule de Vacances 

en fin de chaque année l'UCM nous communique un montant de péculé a provisioné pour l'année suivante et en fin d'année 2014 ma collègue a provisionné juste le montant de octobre  à décembre et elle a oublié de le montant de janv à septembre 

ce qui change notre résultat, ma question : quelle écriture je dois passer en 2015 pour le montant de la provision soit juste ? 

j'ai une deuxième question : l'écriture passer en OD fin 2014 : et débit 456 avec le montant provisionné en 2014 et je crédit le 625 avec le meme montant pour 2014 puis je débit le 625 avec le montant de la provision de 2015 et je crédit le 456 avec le même montnant et lors des paiements des pécules j'encode les montants brutes dans le 620 débit et crédit 455 

merci de me dire si cette écriture est correcte 

 

 

 

Toutes les réponses

Assez bizarre ...

L'UCM ne donne pas habituellement autre chose que le montant GLOBAL de la provision à constituer !

A supposer que vous ayez raison, il vous suffit au 31 décembre 2015 d'extourner la provision constituée au 31 décembre 2014 et d'imputer la nouvelle provision.

Pour des raisons d'efficacité, "je" ne suis pas partisan de l'imputation des paiements des pécules sur la provision mais bien de l'imputation (ordinaire) dans le compte "Traitements et salaires"

est ce que vous voulez bien m'expliquer ce que vous voulez dire par Extourner 

je vous donne les montants normalement en décembre 2014 en aurait du provisionner 25064,40 alors que le montant provisioner et seulement de 6081.57 manque 18982,92  

et du coup vu qu'on a provisionner fin 2013 : 12294.88 en a eu un montant négatif de -6213 au lieu de 12000 et dès ce qui change le déficit 

mon CA me demande de calculer le montant excact qui doit venir en charge pour estimer la perte de cette année

je vous serais vraiment reconnaissante de m'aider 

merci 

est ce que normalement 6688,04 qui doit venir en plus dans les charges cette année ? 

j'ai pris : 25064.49 - 6081,57 (montant déjà provisionner ) - 12294,88 (prov fin 2013) 

Qu'êtes-vous pour ne pas comprendre des termes purement comptables ?

(Cette demande se justifie pour pouvoir éventuellement vous répondre)

je suis quelqu'un qui a fait des etudes en comptabilité à l'étranger et vu que je travaille dans une petite asbl comme secrétaire et je fais en même temps de la comptabilité mais simplifié j'ai un peu perdu ce que j'ai apris pendant mes 4 année d'études 

 

merci pour votre réponse 

La perte de quelle année ?

Si vous pensez 31 décembre 2014

Dépenses : 25.064,49 (provision 2015)

Dépenses négatives : 12.294,88 (Provision 2014)

Charge totale de l'année = 25.064,49 - 12.294,88 = 12.769,61

Vos écritures doiveny être

Provision 2014 à Pertes et profits : 12.294,88

Pertes et profits à Provision 2015 : 25.064,49

Si vous avez DEJA comptabilisé 6.081,57, il vous suffit de compléter par 25.064,49 - 6.081,57 ou 18.982,92