vente d'immobilisés

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Posté par yoko
mer, 30/04/2008 - 14:51

Bonjour,

Lorsqu'on vend un actif immobilisé, est-il préférable selon vous de créditer le compte de classe 2 concerné ou de créditer un compte de classe 7?

D'avance merci

Yoko

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Bonjour,

Pour plus de clarté vous pouvez créditer un cp de la classe 7 puis solder les comptes de la classe 2 en tenant compte des amortissements et de la + ou - values.

Opérations:

400 clients
à 748 vente d'immobilisés
451 TVA due

puis

748 vente d'immobilisation
2..9 Amortissement acté sur ...
à 2.. immobilisation
741 + value sur réalisation courante d'immob.

Bonsoir,

L'écriture comptable de keep_cool_007 est claire surtout lorsqu'on utilise un logeciel comptable, parce que il ne s'avere pas logique de crediter un compte d'immoblisation dans un journal de vente, sauf si on passe l'écriture dans un journal des opérations diverses.

1 - Donc si on utilise un logeciel comptable l'écrtiure de keep_cool_007 est parfaite de la manière suivante :

JOURNAL DE VENTES :

400 clients
à 748 vente d'immobilisés
451 TVA due

JOURNAL DES OPERATIONS DIVERSES :

748 vente d'immobilisation
2..9 Amortissement acté sur ...
à 2.. immobilisation
741 + value sur réalisation courante d'immob

2 - et si on comptabilise manuellement à coté de l'écrtiure de keep_cool_007 on peut passer l'écriture la suivante :

400 (clients)

à 2...(immobilisations)
451 ( T.V.A. due)

puis

2..9 (Amortissement acté sur ...)

à 2...(immobilisations)
741 (+ value sur réalisation courante d'immob.)

(l'opération de vente peut entrainer une + ou - value, dans notre cas j'ai pris une + value à titre d'exemple )

Bien à vous.

Merci beaucoup.
J'avoue que j'espérais cette réponse, passer par la classe 7 est plus clair je trouve.
Encore merci et bonne journée.

Bonjour,

Quid quand le matériel est totalement amorti ?

C'est exactement la même chose !
Seules les valeurs changent et naturellement, vous avez d'office une plus-value.

Bonjour , le Sujet a été mise en ligne mais je tente quand meme ma chance . Quoi Si la machine est revendue la meme année alors que l'amortissement n'a pas encore pris en compte , je pars du principe que l'amortissement doit etre réalisé après un an .. Est ce que le problème est idem si je revend la machine 1 mois avant que je ne l'ai utilisée un an ? 

Merci :)

| +1 Répondre

Il n' a pas d'amortissements pour l'année de la cession.

Le principe est exactement le même !

Tenez compte de la remarque de RDACPT.

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